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审计整改推进会汇报材料公司名称:XX科技有限公司汇报日期:20XX年9月15日一、审计概述1、审计时间:20XX年7月1日至7月15日2、审计范围:财务报告流程、内部控制机制、合规性3、审计目的:确保财务报告的准确性,评估内部控制有效性,保证合规性二、主要审计发现问题1:内部控制缺失1、整改措施:实施新的内控流程,增设监督岗位2、进展情况:已完成内控流程设计,预计一个月内完成实施问题2:合规性缺陷1、整改措施:进行合规性培训,更新合规手册2、进展情况:合规性培训已完成,手册更新工作正在进行中三、整改计划及时间表1、完善内控系统:20XX年10月底前2、完成合规手册更新:20XX年11月中旬四、存在的挑战与困难1、内部抵抗:部分员工对新流程的适应和接受程度2、资源限制:需要额外财务和人力资源以加速整改进程五、支持与资源需求1、请求管理层支持以提升员工对整改工作的认识和参与2、需要额外预算支持以聘请外部专家顾问六、下一步计划1、监督和评估新内控流程的实施效果2、完成合规手册的更新并进行全员培训汇报人:XX职位:审计部经理