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1、贺州市行政审批局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开目录第一部分:部门概况第二部分:2020年部门预算信息公开表第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明第四部分:其他重要事项的说明第五部分:名词解释第一部分:部门概况一、贺州市行政审批局单位主要职责贺州市行政审批局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于深化“放管服”改革、行政审批制度改革、改进政务服务等方面的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务服务工作的集中统一领导。(一)负责会同有关部门贯彻落实国家、自治区、市有关深化放管服”改革、行政审批制度改革、改进政务服务的决定,拟订相关领域的发展
2、规划、规章制度、管理办法、考核评估办法并组织实施。收集汇总相关信息资料,创新和完善相关工作体制机制,做好政策宣传解读和舆论引导工作。(二)负责统筹推进全市行政审批制度改革工作。负责拟订行政审批制度改革年度工作方案,研究提出全市行政审批制度改革的政策建议。检查、评估、督促行政审批制度改革政策措施落实。向市政府提出市级各部门需要保留、取消、承接和下放行政许可事项的意见,统筹市本级行政许可事项目录的编制、调整、审核上报、公布和管理等工作,审核并督促落实取消、下放行政许可事项的事中事后监管措施。负责协调派驻部门行政许可事项的办理工作,负责规范、管理和监督派驻部门行政审批行为,推进审批服务便民化。负责推
3、进企业投资建设项目全程代办服务和一枚公章管审批工作。(三)负责推进全市行政审批和政务服务行为规范化、标准化建设。对接自治区行政审批、政务服务系统要求和体系衔接标准,规范“并联”审批工作。对进驻市级政务服务平台、上级委托下放的行政审批事项进行标准设置、流程再造、环节优化、压缩时限、提高效率,并对办理情况进行跟踪督办。(四)负责统筹全市政务服务监督管理工作。负责全市政务服务、政务公开、电子政务的推进、指导、协调、管理和监督等工作。负责政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。(五)负责对进驻市级政务服务平台的政务服务及其他公共服务事项的组织协调和监督管理。负责对市级各部门实施行政权力涉及的中介
4、服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻市级政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。(六)负责政务数据的汇聚、共享。协调指导行业行政主管部门推动政务数据的汇聚、共享,统筹推进政务数据的开放、应用。负责建设政务数据和公共数据资源目录体系,制订政务数据资源共享、开放管理办法。(七)负责全市政务信息系统的规划、设计、整合共享和协调管理工作。负责广西数字政务一体化平台的应用和管理工作。负责统筹推进、指导、监督考核全市政府网站和政府网站集约化建设管理工作。负责全市各级政府网站信息内容建设管理的指导和督查工作。负责全市依托政府网站推进政务服务政务公开政府信息
5、公开的组织、协调和指导工作。(八)负责对进入市政务服务平台的行政审批和政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。(九)负责全市政务服务体系建设,协调和指导县(区)行政审批和政务服务工作。二、人员构成情况机关本级内设机构:办公室、审批代办科、电子政务科、政务公开科、政务管理与协调科、行政审批改革科、安全运行管理科共7个职能科室。单位人员编制总数为16个,其中行政编制12个,后勤服务事业编制4个(含聘用人员控制数)。实有财政供养人数16人,其中行政在职12人,后勤服务事业在职4人(含聘用人员控制数),离退休人员2人。编外在职实有人数29人。第二部分:2020
6、年部门预算信息公开表(详见附件)一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表八、一般公共预算基本支出表九、“三公”经费、会议费和培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、国有资本经营预算支出表十二、部门整体支出绩效目标申报表十三、项目支出绩效目标申报表第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明一、2020年收支总体情况(一)收入预算说明。2020年部门预算总收入1961.98万元,同比增加1514.48万元,均为一般公共预算拨款。其中:经费拨款191
7、5.98万元,同比增加1538.48万元,增长407%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金46万元,同比减少24万元,下降34%;收入增加的主要原因是项目资金增加。(二)支出预算说明。2020年部门预算总收入1961.98万元,同比增加1514.48万元,其中:按支出功能分类科目划分,共分为4类:一般公共服务支出1903万元,占支出总预算97%;社会保障和就业支出24.79万元,占支出总预算1.2%;卫生健康支出15.57万元,占支出总预算0.7%;住房保障支出18.59万元,占支出总预算1.1%按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出292.08万元,占支出总预算的
8、14.8%,同比增加8.58万元,增长3%。项目支出1669.9万元,占支出总预算的85.2%,同比增加1505.9万元,增长918元二、2020年部门财政拨款支出预算情况2020年部门预算总收入1961.98万元,同比增加1514.48万元,其中:基本支出292.08万元,占支出总预算的14.8%,同比增加8.58万元,增长3%o项目支出1669.9万元,占支出总预算的85.2%,同比增加1505.9万元,增长918元(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。一般公共服务支出1903万元,占支出总预算97%;社会保障和就业支出24.79万元,占支出总预算1.2%;卫生健康支出15.57万
9、元,占支出总预算0.7%;住房保障支出18.59万元,占支出总预算1.1%行政运行经费340.7万元,一般行政管理事务支出50万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出26.9万元,行政单位医疗8.1万元,公务员医疗补助5.6万元,住房公积金16.1万元。用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出201.64万元;用于我单位日常运转发生的基本支出89.15万元,包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、维修(护)费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.28万元。(二)一般公共预
10、算支出按部门经济科目划分,共分为2类:1 .基本支出预算基本支出292.08万元,占支出总预算的14.8%,同比增加8.58万元,增长3%。其中:工资福利支出预算201.64万元,占基本支出总预算69虬主要是工资调整等原因增加。商品和服务支出预算89.15万元,占基本支出总预算30.5%o对个人和家庭的补助支出预算1.28万元,占基本支出总预算0.5%o2 .项目支出预算项目支出1669.9万元,占支出总预算的85.2%,同比增加1505.9万元,增长918%。其中:商品和服务支出预算540万元,占项目支出预算32.3%,资本性支出1129.9万元,占项目支出预算67.7%,增加的主要原因是项
11、目资金增加。(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为X类。如:1.机关工资福利支出201.64万元,其中:工资奖金津补贴138.47万元;社会保障缴费41.46万元;住房公积金18.59万元;其他工资福利支出3.12万元;2.机关商品和服务支出629.15万元,其中:办公经费354.79万元,会议费1.5万元,培训费5.2万元,委托业务费208.6万元,公务接待费1万元,维修(护)费10.3万元,其他商品和服务支出47.76万元;3 .机关资本性支出1129。9万元,其中:设备购置953.9万元,其他资本性支出176万元;4 .对个人和家庭的补助支出1.28万元。项目支出1.市民服务中
12、心2020年一般公共预算项目中,其中电子信息化建设项目617.4万元,中心运行维护163.8万元,中心设备采购合同款241.11万元,中心供暖建设经费149.6万元,运行维护102.6万元。此项目于2016年5月29日获得贺州市发展和改革委员会下达的贺州市发展和改革委员会关于贺州市市民服务中心项目建议书的批复(贺发改投资2016177号)文件获批立项。2017年3月21日正式开工,2017年11月25日按期完成了主体封顶,于2018年12月25日揭牌启用,是集行政许可审批、要素资源配置、公共资源交易服务及市场监管等功能于一体的市级综合政务服务平台。2.12345政府服务热线建设运营经费85万元
13、。根据广西壮族自治区大数据发展局关于印发全区政府服务热线建设方案的通知(桂数发20199号)要求,我市人民政府决定建设全市统一的12345政府服务热线,以“互联网+政务服务”为引领,通过整合各类公共服务热线,建设集咨询、投诉、求助、建议、举报等功能为一体的,涵盖电话、网站、微信、移动客户端等渠道的,便民高效、一号对外的热线。3 .网上中介超市运行经费8.5万元。建设网上中介超市,对网上中介超市日常运维和服务工作,推进中介超市标准化、扁平化、集约化建设和管理,对市本级政务服务涉及的中介服务行为进行综合协调和监督。4 .行政审批制度改革、“放管服”改革工作经费6.8万元。汇总市级各部门需要保留、取
14、消、承接和下放行政许可事项的意见,统筹市本级行政许可事项目录的编制、调整、审核上报、公布和管理等工作,审核并督促落实取消、下放行政许可事项的事中事后监管措施。三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比无增减。(二)公务接待费2020年预算1万元,与去年持平。(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比无增减。(四)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比无增减。四、2020年政府性基金预算支出预算情况2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。第四部分:其他重要事项的说明一、机关运行经费情况说明2020年
15、,贺州市行政审批局的机关运行经费一般公共预算89.15万元,较2019年预算减少25.35万元。机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费178000元、印刷费15000元、水电费20000元、由口电费8000元、差旅费37100元、租赁费5000元、维修(护)费3000元、会议费15000元、培训费42000元、公务接待费100OO元、委托业务费300000元、其他交通费用160800元、其他商品和服务支出97600元。二、政府采购情况说明2020年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算。万o三、国有资产占有使用情况说明目前,贺州市行政审批局共有机动车0辆,价值0万元;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。四、关于2020年预算绩效情况说明部门整体支出预算绩效目标情况说明:我局完成行政审批制度改革和放管服改革,负责推进全市行政审批和政务服务监督管理,政务数据汇聚、共享,政府网站、政府热线建设,政务服务、政务公开、政府信息公开