行政部管理评审汇报材料.docx

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1、行政部管理评审汇报材料一、文件资料管理情况公司自贯标,管理体系运行前,行政部各部门负责人的配合下,清理规范了管理制度、规程等文件,清理和重新编制了记录格式。相关文件都已审批,发放到需要使用的部门。对法律法规、外来标准要求进行了识别和整理。形成了适用法规清单,为公司产品生产,环境管理和职业健康安全维护提供了基础。二、员工培训行政部制定了年度培训计划并严格实施,同时根据生产要求,招聘新员工,组织新员工进行上岗前培训。培训考核均合格。三、内部审核的结果2023年4月17T8日按计划对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了内部审核。这次审核小组对质量、环境、职业健康安全管理体系涉及到最高管理层、行政部

2、、财务部、生产部、品管部、采购部、营销部等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。通过询问,交换,现场查看,查阅资料,记录等方式审核,审核组一致认为,企业所建立文件化的管理体系基本符合IS09001:2015xIS014001:2015、IS045001:2018标准要求体系的/和运行是成功的,企业质量、环境、职业健康安全管理的水平有所上升。这次内审问题不少,对标准认识不足,以致许多地方出现的问题,这说明思想麻痹上匕较严重,有许多事情管理松懈,影响体系的正常有效的运行。本次内部审核,共计开出1个不合格项,为一般不符合。内审结束后,相关责任部门均对不符合项举一反三,认真采取了纠正措施并得到了审核的

3、确认。通过这次内外审,对企业贯彻质量环境职业健康安全管理体是一个良好促进,体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足,使管理体系/运行更加有效。四、我部门主要安全目标达成情况行政部培训计划按期完成率100%固废处理及时率100%火灾伤害为零触电伤害为零五、合规性评价情况通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行,本公司所有员工的的环境意识不断增强,公司识别的法律法规及其它要求,其符合性、适宜性好,保证公司各部门遵守法律法规的情况良好,管理体系/运行有效。六、不符合项整改在2023年10月16日17日举行的内部审核中,行政部产生了一项不符合项,不符合标准IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018标准7.2条款,我部门已经针对此项不符合项进行整改,整改已通过验证

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