三体系建筑施工企业程序文件汇编(含50430)[1].doc

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1、一、文件控制程序(JSXX/QESCX01-2011)1.目的为了加强公司的文件管理,确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范,防止文件的丢失、误传和误用,确保工作场所得到并使用有效版本文件,特制定本程序。2.范围适用于公司各部门及项目部。3.职责3.1总经理:负责管理手册的审批。3.2管理者代表:负责程序文件的审批。3.3总工程师、副总经理:负责三级文件的审批。3.4办公室:负责管理手册和程序文件的管理。3.5各部门:负责本部门文件的管理工作。4.程序4.1文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件:管理手册、程序文件、第三层次文件(如:管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等

2、)。b.合同文件:施工合同、分包文件、供货合同等。c.技术文件:图纸、施工组织设计、项目质量计划等。d.外来文件:法律、法规、规程、规范、技术标准。e.其他文件:包括公司其他管理文件及上级下发的文件。4.1.2文件的层次a.第一层次文件:管理手册。b.第二层次文件:程序文件。c.第三层次文件:包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.管理手册由办公室组织编制,管理者代表审核,总经理批准。b.程序文件由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核,总经理批准。c.第三层次文件由主控部门、项目部起草,本部门负责人会审,公司主管领导批准。4.2.2技

3、术文件a.施工组织设计由项目经理负责组织编制,公司工程科负责审核,公司总工程师批准。b.施工方案由各项目部技术负责人组织编制,公司工程科批准。4.3文件的编号4.3.1文件管理要建立文件编号系统,具体编号方法详见本程序附件。4.3.2所有管理手册和程序文件由办公室统一实施编号。4.4文件的控制4.4.1办公室对上级下发的及公司下发的所有文件实施控制,建立文件收文/控制清单。每年更新一次并下发给各部门、项目部。4.4.2工程科负责对规程、规范、技术标准等外来文件实施控制,建立控制清单,并随时进行更新。4.5文件的发放、签收4.5.1文件发放前由主管领导识别其适用性并明确发放范围。4.5.2办公室

4、负责文件的发放,建立文件发放记录。文件发放采用网络发文的形式,对特殊情况进行书面发文。收文单位在收到文件(网上/书面)后填写本部门的文件收文/控制清单,对收到的文件进行有效的管理和控制。4.5.3办公室应确保在对环境管理体系和职业健康安全管理体系有效运行的关键岗位和其他使用处获得相应文件的有效版本。4.6体系文件的使用和保护4.6.1各单位要保持文件清晰,应注明日期(包括修改日期),标识明确、易于查找、妥善保存。4.6.2当文件使用人的体系文件破损严重影响使用时,可到办公室办理更换手续,交回破损文件,换取新文件。新文件仍沿用原发放号码。4.6.3文件发生丢失,其持有人应申请补发。4.7体系文件

5、的评审4.7.1文件发布前由办公室组织有关部门对文件进行评审,不适用则进行修改。4.7.2管理体系文件的评审应形成文件评审记录。4.8文件的修改与更新4.8.1修改权限a.管理手册和程序文件修改时,应填写文件更改申请单,报请管理者代表批准后进行修改。b.管理手册由管理者代表提出修改意见,总经理批准。c.程序文件由各主控部门提出修改意见,管理者代表批准。d.第三层次文件由编写部门提出修改意见,公司主管领导批准。4.8.2修改方式a.修改部门以文件修改通知单形式下发更改内容,并确定具体更改方法。b.局部更改:划改:当更改内容不多,更改字数在30个以内时,采取双划线更改形式。用双划线划掉要修改的部分

6、,在文件的空白处填写更新内容,并用划线连接新旧两部分;圈改:当更改内容涉及整段变动或更改字数超过30个以上时,应采取圈改方式。用单线圈起要修改的段落或内容并注明见文件修改通知单。c.文件经过一定次数修改后或文件需要更新时,由原编制单位确定重新换版、印发。同时应注明原版本作废。4.9体系文件的失效、作废、回收和处理4.9.1失效或作废的体系文件由办公室按原发放范围从所有使用场所及时收回,按文件回收、处理记录表统一处理。4.9.2有保存价值的作废文件或因出于法律、法规要求,保留信息的文件和资料应进行相应的“作废”标识后方可留存。4.9.3体系文件持有者因工作调动或其他原因离开原工作岗位,应交回持有

7、的文件。4.10文件的复制4.10.1管理手册未经总经理批准不得复制。4.10.2程序文件和其他受控文件的复制必须经本部门领导审批并在发文登记表上记录复印的份数及发放范围,资料员负责复制、编号、发放。4.11外来文件的识别4.11.1对涉及管理体系运行所需的外来文件要做出标识,并对其发放进行控制,按4.5规定执行。4.12文件的借阅4.12.1文件借阅要填写文件借阅记录表,并要在规定的期限内返还。4.12.2文件修订状态的识别:管理手册、程序文件、第三层次文件中标明发行版本和修改状态以便得到识别。5.相关文件5.1控制程序见程序文件目录5.2第三层次文件见第三层次文件目录6.记录6.1文件收文

8、/控制清单6.2文件更改记单6.3文件发放记录表6.4文件回收、处理记录表6.5文件借阅记录表附录:公司第一层次文件编号:JSXX(XX建设)/QESSC(管理手册)/年份公司第二层次文件编号:JSXX(XX建设)/QESCX(程序)/序号/年份公司第三层次文件编号:JSXX(XX建设)/文件代号/年份/序号记录编号:JSXX(XX建设)/QESR/标准号/序号二、记录控制程序(JSXX/QESCX02-2011)1.目的通过记录的控制,为工程质量的符合性和管理体系运行的有效性及绩效提供证据。2.范围适用公司体系运行所形成的关于质量、环境、职业健康安全方面所有记录的控制。3.职责3.1办公室:

9、负责与管理体系活动有关的记录的监督管理工作。3.2工程科:负责工程记录的监督管理。3.3公司各部门、项目部:负责本部门记录的填写、收集、保存工作。4.程序4.1记录的形式:记录的形式主要采用书面形式和电子文件形式予以实现。4.2记录的标识:公司所有管理体系运行记录以分类编目的形式进行标识,按记录形成的时间顺序进行编号,并将名称、接受日期、移交人等逐项进行登记。4.3记录的分类4.3.1记录分为工程记录和管理体系运行记录,工程记录包括:国家及地方规范、标准规定的工程施工、验收必须提供的相关记录;体系运行记录包括:质量、环境、职业健康安全体系运行过程中形成的各种形式的记录。4.3.2与质量活动相关

10、记录。包括产品监视测量、不合格处置、产品标识与追溯、紧急放行以及让步接收、统计技术应用、质量计划、各种沟通等方面的记录。4.3.3环境与职业健康安全相关记录:包括环境因素与危险因素识别和评价、运行控制、相关的监测、应急与响应措施、相关方调查与评价、对相关方施加影响、节能降耗、法律法规等方面的相关记录。4.4填写要求4.4.1记录所有栏目必须填写完整,填写及时。记录内容应确保真实、字迹清晰。检测数据必须填实测值,记录必须有填写人全名及填写日期。4.4.4记录不可更改,只许更正,更正后要签名及填写更正日期,以示对更正负责。4.5记录收集与保存4.5.1公司各部门、项目部负责管理本部门的各种记录,记

11、录应有专人进行分类管理,在记录保存期限内妥善保管。4.5.2记录应分类装袋(盒)存入专柜,注意防火、防潮、防虫咬、防鼠害,必要时要加锁封闭保存。4.6记录的保存期4.6.1工程记录:永久性保存4.6.2体系运行记录:保存期限为三年。4.7记录的查阅、借阅经保管单位负责人同意,相关单位人员可在保存处查阅。如需借阅,应经保管单位负责人同意,并进行借阅登记,限期归还。4.8记录的销毁4.8.1超过保存期限的记录报主管领导审批后方可进行销毁,销毁前应做销毁记录:记录被销毁的记录名称、销毁日期、执行部门、执行人(2人以上)等,应保存销毁申请及相关销毁记录。5.相关文件国家及地方规范、标准及其它相关工作程

12、序35 三、环境因素识别与评价控制程序(JSXX/QESCX03-2011)1.目的对公司施工活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别评价,确保重要环境因素能得到控制并及时更新相关信息。2.范围适用于本公司各部门和项目部施工活动或服务中环境因素的识别和评价。3.职责3.1管理者代表:审批公司重要环境因素。3.2工程科:对公司的环境因素进行识别与评价,确定公司重要环境因素清单,报管理者代表审批后下发。3.3各部门:负责对公司环境因素清单与重要环境因素清单中涉及本部门的环境因素进行控制。4.程序4.1环境因素识别4.1.1公司应识别环境因素,通过评价确定出重要环境因素,从而实施控

13、制。4.1.2工程科对公司办公活动、施工活动、产品实现等全过程中的环境因素进行识别,填写公司的环境因素识别评价表。4.1.3各部门、项目部负责本部门环境因素的识别、评价。4.1.4识别时,应识别环境因素的三种时态、三种状态以及六个方面。(1)三种时态:a.过去:过去曾发生过,其环境影响遗留至现在的环境因素。b.现在:现场正发生着影响的环境因素。c.将来:正在使用的完工工程能产生的环境因素。(2)三种状态:a.正常状态:正常施工和维修活动中不断出现的环境因素。如扬尘、施工噪声。b.异常状态:非正常但可预见的活动中产生的环境因素如设备开机、停机或维修时。c.紧急状态:不可预见何时发生,且可能对环境

14、造成较大影响的事故或紧急情况。如火灾、爆炸等。(3)六个方面:大气污染、水体污染、噪声污染、土地污染、能源、资源的消耗、其他环境因素。4.2环境因素的评价4.2.1采用的评价方法是:是非判断法和打分法。4.2.2是非判断法:a.现场管理未满足相关法律法规要求的环境因素;b.污染物排放超过国家或地方排放标准的环境因素;c.涉及到地区性突出的环境问题的环境因素;d.化学危险品涉及的环境因素;e.消耗量大的能源、资源消耗;f.有较大节约的潜力的原辅材料消耗;g.一旦发生可能引起重大环境事故或影响的环境因素;h.相关方有合理抱怨的环境因素;i.现有管理制度不完善造成的环境因素。4.2.3凡与以上准则相吻合的直接确定为重要环境因素,除此之外的环境因素用打分法来评价。4.2.4环境因素评价打分项目A发生频次B影响范围C影响程度D社区关注度评价标准持续发生间断发生偶然发生超出社区周围社区场界内严重一般轻微非常关注一般关注基本关注打分5315315315314.2.5每一环境因素的分值有一个等于5或A+B+C+D10时,确定为重要环境因素。4.2.6工程科将用两种方法评价出的重要环境因素汇总为重要环境因素清单并上报管理者代表审批。4.3环境因素更新4.3.1工程科每年一季度在上一年的基础上,对新的环境因素进行确认,并更新公司的环境因素清单。4.3.

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