医疗自查自纠个人报告(30篇).docx

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1、医疗自查自纠个人报告(30篇)医疗自查自纠个人报告(精选30篇)医疗自查自纠个人报告篇1为贯彻药监局今年下发的通知要求,我单位对内部中药饮片管理进行了自查,情况如下:1、中药饮片质量管理人员状况:负责中药饮片的质量管理员是中药药剂师、中药师,具有多年从事中药饮片管理工作经验,应对中药饮片质量问题有一定的判断能力,可监督、检查和指导药品购进、验收、养护、保管、销售、运输等各个环节存在或反馈的质量问题。在药品质量检查和养护工作中,药房员工一贯坚持预防为主的原则,根据库存药品流转情况和季节变化,确定重点养护工作。在中药饮片验收过程中,验收员在我单位从事验收工作多年,工作认真、仔细,能及时准确完成所购

2、进药品的质量检查验收工作,并已做过中药饮片验收工作的岗前培训。2、中药饮片购进管理:(1)将执行“按需进货、择优选择、质量第一”的原则,注重药品购进时的时效性和合理性,力求做到供应及时,结构合理。(2)必须从具有资质的生产、经营企业采购中药饮片,验证生产、经营企业的药品经营(生产)许可证、企业法人营业执照、药品经营(生产)质量管理规范认证证书、药品GMP认证书、药品质量保证协议和销售人员授权委托书,资格证明、身份证,并将复印件存档备查。(3)所购的中药饮片要求有包装,包装上除有品名、生产企业、产地、生产日期外,实施文号管理的中药饮片必须注明批准文号。(4)供货企业须提供有中药饮片的检验报告复印

3、件,签订合同都注明质量条款、产地、等级标准等。(5)不购入该炮制而未炮制的中药饮片。3、中药饮片验收管理:(1)验收人员严格按照法定的药品质量标准和中国药典对中药饮片质量进行逐批验收。(2)中药饮片的验收若发现问题,及时向上级汇报,尽快处理。(3)验收时仔细核对品名、规格、数量、产地、生产企业、生产批号、生产日期、合格证等,同时对中药饮片的包装、标签以及有关要求的证明文件均进行逐一检查。(4)中药饮片进货时,及时让供货厂家提供饮片检验报告,以便留存备查。(5)验收时对与货单不符、质量异常、包装、标志内容不符合规定等存在疑问的品种,采取拒收,并与进货厂家及时沟通联系,尽快处理。(6)验收完毕,验

4、收员在验收货证上签字,验收记录保存存档。4、中药饮片的储存、养护管理:(1)在库中药饮片应定期采取养护措施,每季度要将全部中药饮片检查一遍,遇到潮湿季节,每月要将中药饮片检查一遍,出现质量问题,立即采取补救措施。(2)中药饮片储存于阴凉处,避光、阴凉、干燥、通风,与其他药品分开存放,并有防潮、防霉、防尘、防污染以及防虫、防鼠等设施。(3)中药饮片容易发生质量变异,养护过程中严格按照其不同性质和储存条件分别养护。(4)性质相互影响容易串味的重要饮片分开存放。在此次自查行动中,仍然存在一些问题和不足,应及时进行纠正,具体情况如下:1、中药饮片到货时,由于工作有时繁忙,没有及时对全部饮片进行仔细验收

5、,上账不够及时,今后还应注意,利用空闲时间抓紧登记上账,做到账货相符,保证药品质量。2、处方核查签字不够及时,今后应严格按照“四查十对”原则统一管理,做到工作态度严谨、认真。以上是我单位依据药品质量管理规范实施细则及通知等文件精神进行的中药饮片质量管理自查总结,请局药品核查处检查指导!医院药房个人自查自纠整改报告四为深入贯彻落实药品质量管理规范,提高医疗质量,近期我们对药房的情况进行了认真、全面自查,自查情况如下:一、科室职工认真学习并执行药品管理法和有关药事法律法规,严格遵守各项操作规程,有专人负责药品的质量管理工作。二、制定了相应业务知识学习计划,业务人员定期进行法律知识和专业技术知识的学

6、习,提高业务人员的综合素质和业务技术水平。三、在购进药品时严格审核供货单位、药品及销售人员的资质,确保采购药品合格无质量问题。四、建立建全进货检查验收制度,对药品通用名称、规格、批准文号、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进日期等严格核对,验收药品做到要:帐、票、物相符。验收记录按规定期限保存。五、药房干净整洁有序,存放、陈列药品有专用货架,需冷藏、避光储存的药品在相应条件下存放。有防尘、防潮、防火、防盗、防污染、防鼠设施,仪器定期保养,及时维修Q六、定期组织人员对品进行质量检查,每天观察室内温湿度。陈列药品根据剂型分开摆放。药品与非药品、内服药与外用药分开摆放。调剂室干净整洁,药

7、品与所用物品固定放置,工作人员严格按照调剂室操作规程执行,调配时做到“四查十对”不合格处方拒绝发药,发药时认真核对,坚决杜绝差错事故发生。七、药品按“先进先出,近效期先出”和按批号发药的原则。效期半年之内的药品填写效期药品登记簿,报损药品认真填写报损单,及时按程序上报销毁。八、认真执行药品不良反应报告制度,有专人负责药品不良反应信息的收集和上报工作。发现药物不良反应及时填报药品不良反应事件报告表并向上级有关部门报告。九、每月盘点一次,确保帐物相符。存在的问题:通过自查,我们加强了自身建设,排查了安全隐患,但也存在一些问题,对存在的问题我们整改如下:1、改善药品储存条件和温度要求,满足药品储存温

8、度要求;2、对员工的业务知识培训还有待一步加强;3、工作自查的自觉性和能力还有待加强。总之,下一步我们药房工作人员本着服务第一,确保药品质量,坚决杜绝差错事故发生,使药房的工作达到一个新的高度。医疗自查自纠个人报告篇2为贯彻关于开展对全区中小学公用经费、专项资金使用以及30%绩效工资发放等进行检查,先采取自查,片区复查的方式。校园立即成立领导小组,由校长任组长,任副组长,等任组员。针对我校20xx年春季至20xx秋季年进行了认真的专项自查自纠,现将状况报告如下:一、领导高度重视,财务人员工作认真1、校园设有财务办公室,分别由教师兼职会计、出纳,业务潜力不熟。2、校长经常询问财务运行状况和听取财

9、务工作汇报,及时调整财务支出。3、财务人员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的财务人员,能按照中小学财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。二、强化校园收支行为的管理1、校园自查,片区复查,我校未收取任何费用。2、认真落实建档立卡贫困户学生减免幼儿保教费私立办学幼儿园每生每期625元;中心校学前每生每期500元;教育救助金每生500元;特困学生补助每生每年1000元;我校住校生全是初中学生,每生每期625元。校园将上述人员均公示上墙,理解

10、社会监督,公示期满,无异议。实行专款专用,按时足额发放。3、30%绩效工资发放问题,20xx年拨款XX元,发放金额XX元,代扣XX元,是个人应缴医疗保险,扣后上交医疗保险管理局。20xx年、20xx年30%绩效工资全部足额发放,校园没有挪用公用经费发放教职工福利问题。4、医疗保险个人应缴部分都是在30%绩效工资中扣除,然后上缴。理解上级部门监督检查审计。5、关于采购问题:部分采购没有采购单,为保证校园正常运转,时间紧迫,校园组织行政人员,召开行政会议,进行讨论。大家同意后,临时决定购买物资。随时间推移,现基本规范,采购物资,均透过采购中心采购。6、现金支付问题:由于我校地处偏远,临时性劳务费等

11、,没有POS机,不具备转账条件。20xx年、20xx年度存在部分现金支付,20xx年到此刻,校园领导硬性规定,凡是上了IOoO元的,务必转账支付,否则不支付。7、代管费清退问题:20xx年-20xx年存在必须的结余。透过校园自查,片区复查和上级领导精神,务必清退。鉴于此,校园成立了清退领导小组,以王寅为组长,现正在办理清退相关事宜Q三、加强有限资金的管理,保证校园正常运行1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支,严格执行了“收支两条线二2、每学期开学初制定财务工作计划,通盘思考,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到

12、了“量入为出,以收定支。”3、校园成立了理财小组,定期检验监督财务运行状况,大项支出经校委会研究决定。四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。2、所有固定资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成固定资产流失。此次自查工作中校园领导高度重视,透过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。医疗自查自纠个人报告篇3根据区国家保密局转发关于做好机关、单位保密自查自评工作的通知(新密办(20x

13、x)1号)要求,我社高度重视,对照机关、单位保密自查自评标准,进行了全面的自查自评,现将自查自评情况报告如下:一、保密工作落实情况我社对所收到泄密文件,均指定专人进行妥善处理,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全,未出现过失、泄密问题,供销社保密自查自评工作报告。我社设有保密室,并按要求安装了密码柜,所收到的泄密文件全部存放在密码柜中,按时清退泄密文件。所有电脑都配备了杀毒软件,并定期进行杀毒与升级。通过自查,我社的保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。二、主要做法(一)领导重视,强化组织领导。成立保密工作领导小组,严格落实保密工作。主要领导经常听取保密工作情况汇报,对

14、保密工作提出明确要求,及时研究解决相关问题。班子成员以身作则,自觉学习,掌握保密制度,签订保密承诺书,做到懂法、知法、执法,在广大干部职工中树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。(二)重点突出,狠抓工作落实。定期以主要部门和主要领导为重点检查对象,对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检查重点,以查促管,及时采取防范措施,坚决切断涉密信息流向互联网的所有渠道。(三)宣传教育,增强保密意识。为加强我社涉密人员保密安全意识,采取多种方式、多渠道,对相关人员进行宣传教育,并将各类保密工作文件转发至各股室,要求结合实际,认真组织学习,并抓好贯彻落实,确保计算机及其网络安全。(四)完善

15、措施,严格制度规范。加强制度建设,是做好计算机保密管理的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系,我社不断完善各项规章制度,规范计算机及其网络的保密管理,主要采取了以下措施:一是贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求,不断增强依法做好计算机保密管理的能力;二是完善各项涉密及非涉密计算机及网络管理制度;三是规范涉密信息的流转,严格执行“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则。(五)督促检查,堵塞管理漏洞。为了确保计算机及其网络保密管理工作各项规章制度的落实,及时发现计算机保密工作中存在的泄密隐患,堵塞管理漏洞,我社十分重视对计算机及其网络保密工作的督促检查,采取自查与抽查相结合,常规检查与重点检

16、查相结合,定期检查与突击检查相结合等方式,对计算机进行防范措施的落实情况进行检查。三、存在问题及整改措施通过自查,我社对保密工作有了进一步的明确,同时,也发现了一些存在的薄弱环节。个别同志对保密工作认识不到位,保密意识不强等。今后我社将发现的问题作为整改的重点,具体整改措施如下:(一)定期召开保密工作领导小组会议,研究保密工作,做到年初有计划,年中有检查,年终有总结。坚持保密工作与日常工作同步安排部署,落实岗位责任制。(二)探索建立涉密人员管理长效机制,明确涉密人员的资格和范围,认真落实保密承诺书签订工作,落实脱密期管理措施。进一步加强涉密载体的清理和管理,重点抓好涉密计算机、涉密移动存储介质

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