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1、市级财政资金项目支出绩效自评报告项目名称:审计日常工作经费项目主管部门(单位):(公章)填报人姓名:敖卓豪联系电话:填报日期:2023年10月9日阳江市财政局制2023年一、项目基本情况(一)项目用款单位简要情况。根据阳江市人民政府办公室文件关于印发阳江市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(阳办发(2019)29号),市委审计委员会办公室设在市审计局,下设秘书科,阳江市审计局内设办公室、综合计划科、法规审理科、整改监督科、经济责任审计科、财政金融债务和电子数据审计科、行政政法审计科、教科文卫和社会保障审计科、农业农村和自然资源生态环境审计科、固定资产投资审计科等10个内设机构。我局设
2、有两个下属事业单位,分别为阳江市审计局经济责任审计中心和阳江基建审计中心,均为公益一类事业单位。(二)项目概况。我局审计工作任务重,开展审计工作开支逐年递增,而我局没有非税收入,往年年度预算经费安排相对不足,造成收支缺口较大,严重影响了正常工作的开展。根据关于解决市审计局审计经费的意见(阳财行2016)82号)的文件要求,考虑到审计工作实际情况,解决审计日常工作需要,列入财政预算安排,确保审计工作正常运行。根据市财政局资金预算安排,2022年度预算安排200万元,用于进一步提升审计服务效能,提高审计质量,确保审计工作顺利开展。二、绩效自评工作组织情况。根据阳江市财政局关于做好2023年市级财政
3、资金项目支出绩效自评工作的通知(阳财绩(2023)6号)的通知要求,我局高度重视,根据预算绩效管理工作领导小组安排,由办公室牵头负责我局预算绩效自评工作。结合我局实际情况,我局认真按照规定的评价范围、内容、程序等要求进行自评工作,确保按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价,按时按质完成绩效自评工作。三、绩效指标分析情况(一)自评分数。根据市级财政资金项目支出绩效指标自评得分表,该资金项目支出绩效指标自评得分100分。(二)评价指标分析。1、项目决策情况。根据审计计划项目的安排,认真组织审计力量开展审计工作,该项目资金根据关于解决市审计局审计经费的意见(阳财行(2016)82号)文件要求,需预算安排200万元,市财政局年初预算安排200万元,实际支出200万元,用于日常审计工作运转支出。2、项目管理情况。该项目资金严格按照资金管理、费用标准、支付有关制度规定进行支付,用于日常审计工作运转支出。3、项目产出情况。该项目按时按量根据审计计划安排完成2022年度审计工作。4、项目效益情况。全面履行审计监督职责,保障审计工作正常运转,为阳江市经济社会发展作出贡献。(三)存在的问题和原因分析。财政预算资金不足,与具体实施所需经费有差距。四、改进意见(计划)加大审计力度,加强审计力量的利用,合理安排使用审计日常工作经费。五、其他需要说明的情况无。