7350-1报送监管机构-审计计划.docx

上传人:王** 文档编号:1091741 上传时间:2024-03-25 格式:DOCX 页数:2 大小:15.20KB
下载 相关 举报
7350-1报送监管机构-审计计划.docx_第1页
第1页 / 共2页
7350-1报送监管机构-审计计划.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《7350-1报送监管机构-审计计划.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《7350-1报送监管机构-审计计划.docx(2页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、索引号:7350-1注册会计师报送监管机构的审计计划中国证券监督管理委员会监管局XX部门XX先生(女士)地址:关于报送对XXX股份有限公司的审计计划函XX监管局XX先生(女士):我所接受XX股份有限公司的委托,为其201X年度财务报表提供审计服务。根据中国证监会的证监会计字20064号文关于进一步规范会计师事务所执行上市公司年报审计行为、提高执业质量的通知以及中国证券监督管理委员会YY监管局(以下称“贵局”)证局公司字(201X)X号文的规定,我所特向贵局报送我所对该公司201X年度财务报表审计的审计计划。按照中国注册会计师审计准则的规定,根据审计情况的变化,我们在审计过程中可能对上述审计计划

2、予以修改。如贵局有任何疑问或需了解更多相关信息,请与我所合伙人XXX联系,我们诚愿作进一步的诠释。后附我所对XX股份有限公司201X年度财务报表审计的审计计划J,请查阅。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)XX股份有限公司201X年度审计计划一、被审计单位基本情况二、审计工作范围三、被审计单位业务及所处行业本期的重大变化四、报告目标、时间、人员安排及所需要的沟通五、初步判断整体内部控制的有效性六、总体分析程序七、初步识别的重大错报风险领域八、初步设定的重要性水平九、识别的重大交易类别和重大披露流程及审计策略十、识别的重大账户、披露及综合风险评估十一、重大会计、问题及应对措施十二、其他事项十三、预审后总体审计策略的更新【编制说明:1、本底稿系应中国证券监督管理委员会各地监管局的监管要求编制,需要规定时间内报送;在对外报送时,需要将本底稿另存,以删除本所底稿标志后的版本报出;2、参考总体审计策略编制3、本底稿应由项目合伙人、质量控制复核合伙人审核】

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!