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1、索引号:7350-1注册会计师报送监管机构的审计计划中国证券监督管理委员会监管局XX部门XX先生(女士)地址:关于报送对XXX股份有限公司的审计计划函XX监管局XX先生(女士):我所接受XX股份有限公司的委托,为其201X年度财务报表提供审计服务。根据中国证监会的证监会计字20064号文关于进一步规范会计师事务所执行上市公司年报审计行为、提高执业质量的通知以及中国证券监督管理委员会YY监管局(以下称“贵局”)证局公司字(201X)X号文的规定,我所特向贵局报送我所对该公司201X年度财务报表审计的审计计划。按照中国注册会计师审计准则的规定,根据审计情况的变化,我们在审计过程中可能对上述审计计划
2、予以修改。如贵局有任何疑问或需了解更多相关信息,请与我所合伙人XXX联系,我们诚愿作进一步的诠释。后附我所对XX股份有限公司201X年度财务报表审计的审计计划J,请查阅。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)XX股份有限公司201X年度审计计划一、被审计单位基本情况二、审计工作范围三、被审计单位业务及所处行业本期的重大变化四、报告目标、时间、人员安排及所需要的沟通五、初步判断整体内部控制的有效性六、总体分析程序七、初步识别的重大错报风险领域八、初步设定的重要性水平九、识别的重大交易类别和重大披露流程及审计策略十、识别的重大账户、披露及综合风险评估十一、重大会计、问题及应对措施十二、其他事项十三、预审后总体审计策略的更新【编制说明:1、本底稿系应中国证券监督管理委员会各地监管局的监管要求编制,需要规定时间内报送;在对外报送时,需要将本底稿另存,以删除本所底稿标志后的版本报出;2、参考总体审计策略编制3、本底稿应由项目合伙人、质量控制复核合伙人审核】