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1、2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告一、2023年财政预算执行情况2023年,全市各级各部门在市委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和省委十二届历次全会精神,落实市五届人大三次会议关于预算的决议,全力以赴拼经济、搞建设,聚力建设成都都市圈高质量发展新兴城市。全市和市本级财政运行总体平稳。(一)一般公共预算2023年,全市地方一般公共预算收入完成XX亿元,为预算的XX%,增长XX,其中:税收收入完成XX亿元,增长XX%。全市一般公共预算支出完成XX亿元,增长XX%。全市一般公共预算收支平衡情况是:全市地方一般公共预算收入加上上级
2、补助、上年结转、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券等收入后,全市一般公共预算收入总量为XX亿元,减去当年支出、上解支出、偿还地方政府一般债务、补充预算稳定调节基金等XX亿元后,因项目跨年实施需要结转下年继续使用XX亿元。全市各级均实现收支平衡。市本级地方一般公共预算收入完成XX亿元,为预算的XX%,增长XX%,其中:税收收入完成XX亿元,增长XX%。市本级一般公共预算支出完成XX亿元,增长XX%。市本级一般公共预算收支平衡情况是:市本级地方一般公共预算收入加上上级补助、下级上解收入、上年结转、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券等收入后,市本级一般公共预算收入总量为XX亿元,减去当年支出
3、、补助下级支出、上解支出、偿还地方政府一般债务、地方政府一般债券转贷、补充预算稳定调节基金等XX亿元后,因项目跨年实施需要结转下年继续使用XX亿元。(一)政府性基金预算全市政府性基金收入完成XX亿元,为预算的xx%O全市政府性基金支出完成XX亿元,为预算的XX%。全市政府性基金收支平衡情况是:基金收入加上上级补助、上年结余、地方政府专项债券等收入后,全市政府性基金收入总量为XX亿元,减去当年支出、调出资金、偿还地方政府专项债务等支出XX亿元后,全市结余XX亿元。全市各级均实现收支平衡。市本级政府性基金收入完成XX亿元,为预算的XX%O市本级政府性基金支出完成XX亿元,为预算的XX%。市本级政府
4、性基金收支平衡情况是:基金收入加上上级补助、上年结余、地方政府专项债券等收入后,市本级政府性基金收入总量为XX亿元,减去当年支出、补助下级支出、调出资金、地方政府专项债券转贷等支出XX亿元后,因项目跨年实施需要结转下年继续使用XX亿元。(三)国有资本经营预算全市国有资本经营预算收入完成XX亿元,为预算的XX%;全市国有资本经营预算支出完成XX亿元,为预算的XX%,主要用于增加国有企业资本金和国有企业政策性补贴。全市国有资本经营预算收入加上上级补助、上年结余等收入后,全市国有资本经营预算收入总量为XX亿元,减去当年支出和调出到一般公共预算XX亿元后,结转下年XX亿元。全市各级均实现收支平衡。市本
5、级国有资本经营预算收入完成XX亿元,为预算的XX%;市本级国有资本经营预算支出完成XX亿元,为预算的XX%,主要用于国有企业政策性补贴。市本级国有资本经营预算收入加上上级补助、上年结余等收入后,市本级国有资本经营预算收入总量为XX亿元,减去当年支出和调出到一般公共预算XX亿元、补助下级支出XX亿元后,收支平衡。(四)社会保险基金预算全市社会保险基金收入完成XX亿元,全市社会保险基金支出完成XX亿元。全市社会保险基金本年结余XX亿元,加上以前年度结余XX亿元,年末滚存结余XX亿元。城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、职工基本医疗保险均建立了市级统筹制度,其余由省级统筹,因此市本级社保基金
6、收支数与全市一致。(五)地方政府债务2022年底全市地方政府债务余额XX亿元。2023年发行新增债券XX亿元、再融资债券XX亿元、特殊再融资债券XX亿元,偿还到期政府债券XX亿元后,债务余额为XX亿元,比2022年底增加XX亿元,债务风险总体可控。分类型看:全市一般债务限额XX亿元,余额XX亿元;专项债务限额XX亿元,余额XX亿元。分级次看:市本级债务限额XX亿元,余额XX亿元;县级债务限额XX亿元,余额XX亿元。2023年,全市发行新增专项债券资金XX亿元,主要用于市政和产业园区基础设施、社会事业、农林水利等领域项目;发行新增一般债券资金XX亿元,主要用于天府大道XX城区段道路工程项目、仁寿
7、县农村公路黑化工程等项目。2023年预算执行情况是按照全市和市本级收支执行快报数据汇编的,决算正式编审结束报财政厅批复后,还将有一些变化,届时再向市人大常委会报告。二、2023年财政重点工作情况2023年,在市委的坚强领导下,全市各级各部门以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导,奋勇担当、主动作为,积极应对严峻复杂形势,坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,坚定推进实施积极的财政政策,防范化解地方政府债务风险,切实兜牢“三保”底线,严肃财经纪律,有力促进经济回升向好。(一)经济发展支撑有力。坚定落实积极财政政策,更加注重精准和可持续要求,加大产业发展投入,
8、持续推动经济转型升级。落实减税降费。坚持把落实税费优惠政策作为重要政治任务抓细抓实,全市新增减税降费等XX亿元,惠及市场主体XX万户次,着力纾解企业困难、提振企业信心。提升支出强度。持续提升财政支出规模,全市财政支出总量达到XX亿元,全市一般公共预算支出增长XX%,发行到位政府债券资金基本在当年实现支出,为稳经济促发展发挥了重要作用。深化财金互动。发挥基金招商作用,2023年产业发展投资引导基金认缴总规模增至XX亿元,投资中创新航项目、XX科创基金和XX协同XX投资基金等,与XX、XX、招商局资本、深创投等XX家头部机构建立合作关系,深化与招商部门和合作机构的沟通对接,大力推进“制造强市攻坚年
9、”行动。充分发挥财政资金杠杆作用,用好用活创新产业发展基金、“再担xx”融资担保贷款风险资金、应急转贷资金和贷款风险补偿金等,引导社会资金XX亿元支持经济社会发展,惠及市场主体XX家。(二)财政运行保持平稳O建立财政运行调度督导工作机制,注重统筹各类财政资金,推进财政平稳运行。防范“三保”风险。成立“三保”摸排核查工作专班,建立“三保”预警机制,切实防范发生“三保”风险。按月监测各县(区)库款保障水平,加强库款及相关资金运行情况的跟踪分析,在关键节点及时调度资金XX亿元,推动基层财政平稳运行。严控债务风险。建立到期政府债务提醒机制,提前做好资金调度,及时足额兑付政府债务本息。建立健全债务风险台
10、账,分级分类制定切实可行的化债方案,确保完成债务化解目标任务。全面摸清平台公司底数,着力防范平台公司风险。加强财力统筹。统筹上级资金、市县本级财力、整合部门各类建设和产业发展资金,形成促发展惠民生合力。市级财政坚持整体激励和专项补助相结合,支持县(区)XX亿元,增强基层财政统筹能力。坚持财政资金“三项清理”制度,全市收回闲置沉淀、低效无效、预算结余资金XX亿元,统筹用于“三保”保障和支持经济社会发展。(三)重点领域有效保障。坚持存量调结构、增量优方向,集中财力办大事,有效应对紧平衡状态。聚力办好习近平总书记耳提面命大事要事。安排专项资金X亿元、带动区县投入XX亿元,支持建设新时代更高水平“天府
11、粮仓”示范区。安排传承弘扬三苏文化东坡文化资金XX亿元,支持XX博物馆创建国家一级博物馆、举办“高山仰止回望东坡”主题展、办好XX市XX文化月等活动。筹集资金XX亿元,支持提升乡村医疗体系建设。2023年,全市7家县乡医疗机构完成提档升级,累计建成XX个临床服务中心和XX个急诊急救中心,市县医院为基层医疗卫生机构远程会诊影像、彩超、心电图近X万人次。聚力培育现代化产业体系。聚焦制造强市攻坚年、服务业提升年,统筹落实各类产业发展奖补资金XX亿元,支持现代产业体系建设。紧盯“1+3”主导产业和现代服务业等重点产业布局,协同产业部门、招商部门和园区做好重大产业项目招引落地承接,推动本地企业增加投资、
12、扩能技改。2023年,制造业成为税收占比最高的行业。聚力保障重点项目建设。筹集各类资金XX亿元,加快推进市域铁路XX线、XX高速、XX大道XX城区段等重点交通项目建设。筹集资金XX亿元,支持国家区域医疗中心、XXX妇女儿童医院等项目建设和运营。建立健全历史文化名城创建、城市新中心建设、城市有机更新投入机制,有力促进城市品质提升。(四)民生事业更有温度。始终保持民生投入“优先级”,集中力量解决群众急难愁盼的民生问题,实施好重大民生项目。高质量推进民生实事。持续加大民生社会事业投入,全市XX件民生实事XX个项目投入XX亿元,社保、医疗卫生、教育等重大民生领域事项得到有力保障。稳步提升公共服务。筹集
13、资金XX亿元,支持城乡养老服务、婴幼儿照护等项目建设和运营,推动,一老一小,等重点群体服务能力提升。全市一般公共预算教育投入XX亿元,实现教育经费投入两个“只增不减”。坚决落实兜底责任。筹集资金XX亿元用于困难群众救助。城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高到XX元,残疾人护理补贴制度扩大到三、四级智力和精神残疾人。开展重点民生资金专项整治行动,紧盯社保基金、住房保障、义务教育等关键领域的突出问题开展检查,针对发现的问题注重健全长效机制,提升民生领域资金使用效益,切实兜牢民生保障底线。(五)财政管理水平提升。围绕财政治理体系和治理能力现代化,注重创新制度机制、强化财会监督、改进管理方法。制度
14、机制不断完善。印发关于进一步加强财政管理的通知,明确财政收支管理、国库管理、债券管理等各方面工作要求。印发XX市市级行政事业单位国有资产管理办法,促进国有资产合理配置、有效使用、规范处置。全面运用政府采购一体化平台,推动政府采购透明度和效率双跃升。财会监督不断加力。印发关于进一步加强财会监督工作的实施方案,进一步明确县(区)政府和市级部门职责分工,促进形成齐抓共管、协同配合的财会监督工作格局。扎实开展全市财经纪律重点问题整治专项行动,着力规范财经秩序,推动财会监督落地见效。绩效管理持续提升。对“四本预算”实施全覆盖绩效目标管理,首次在预算一体化平台上实施线上绩效监控,及时纠偏纠错,深化绩效评价
15、,持续提高财政部门直接参与程度,同时主动提请市人大开展直接监督。总的来看,全年财政运行保持平稳,有力保障了市委各项决策部署的贯彻落实。同时,全市财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题,主要是:财政收入增长放缓、区域不平衡,支出结构有待优化、绩效有待提高,财力统筹空间不大、收支平衡偏紧,财政管理还需持续加强、财经纪律还需不断强化等。对此,我们高度重视,将积极采取措施加以解决。三、2024年预算草案2024年预算编制和财政工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神,落实中央经济工作会议和省委、市委部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后
16、破,准确把握积极的财政政策适度加力、提质增效的要求,不断巩固稳中向好基础,着力推动高质量发展。(一)全市财政收入预计和支出安排2024年全市地方一般公共预算收入预计为XX亿元,增长x%,加提前通知的各类转移支付和返还性收入XX亿元、调入资金XX亿元、动用预算稳定调节基金XX亿元、上年结转XX亿元,全市一般公共预算收入总量预计为XX亿元,减上解支出XX亿元、债务还本支出XX亿元后,相应安排一般公共预算支出XX亿元。全市政府性基金预算收入预计为XX亿元,加上年结余XX亿元,减调出资金XX亿元、债务还本支出XX亿元后,相应安排政府性基金预算支出XX亿元。全市国有资本经营预算收入预计为XX亿元,加上年结转XX亿元,全市国有资本经营预算收入总量为XX亿元,按照国有资本经营预算支出有关要求,相应安排国有资本经营预算支出XX亿元、调出到一般公共预算XX亿元。全市社会保险基金预算收入预计为XX亿元;按照现行社会保险支出政策,安排全市