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1、其中工程竣工结算造价19根据市局关于印发各县(区)审计机关2022年目标责任考核要点的通知(市审发202277号)要求,我局及时安排专人对2022年各项工作目标完成情况进行了自查。通过自查,我局2022年目标责任自查考核得分116分。现将具体情况报告如下:一、自查工作开展情况为了做好今年的目标责任考核工作,我局高度重视,成立了以局长为组长,副局长为副组长,各科科长为成员的目标责任考核领导小组,领导小组办公室设在综合法制科,具体负责目标责任考核工作。在具体工作中,面对时间紧、工作量大的实际,我们放弃双休日,查找文件资料,核实每项工作。局内还多次召开会议,自查分析,查漏补缺,确保了目标责任制考核自
2、查工作的顺利完成。二、目标任务完成情况1、项目审计成效显着。截止11月底,共完成审计项目197个,其中完成计划内项目49个,灾后恢复重建项目122个,其他审计项目26个。全面完成了年度审计计划目标任务。今年,我局共安排审计项目计划50个,实际完成49个,1个未完成(属县定计划,经济责任审计项目由于被审计责任领导因病长期住院未实施审计),其中实施财政预算执行审计4户,财政决算审计4户,行政事业单位财务收支审计3户,社会保障资金审计2户,农业与资源环保资金审计3户,固定资产投资审计4户,灾后重建项目竣工决算及跟踪审计20户,领导干部任期经济责任审计9户。全面完成了省厅、市局统一组织的行业、专项审计
3、以及县政府安排的其他审计项目。灾后恢复重建项目审计更加深入。今年,我局加大灾后重建项目竣工决算审计力度,累计派出253名审计人员(含聘用人员)对我县灾后恢复重建竣工决算项目进行审计,完成项目122项,审计资金22,720.43万元,其中工程竣工结算造价19,212.03万元,核减工程造价1,494.23万元,核减率7.8%,最终审定工程投资21,226.20万元。提出审计建议213条,规范建设项目管理37个,违法违纪资金171.9万元,节约资金1,494.23万元。目前在审项目47项。2、审计业务管理更加规范。我局始终重视审计质量,制定了审计项目审理复核工作办法,对所有审计项目全部提交审计会议
4、进行研究决定,同时制定了较为科学的审计质量考核评比办法。今年4月,邀请市局法制科王家驹同志来我局进行了审计质量案卷评查,对评选的三类优秀审计案卷进行了表彰,对发现的问题及时纠正整改,取得了明显成效。在审计报告公告方面,我们始终坚持与被审单位定向沟通和公告,在不涉及工作秘密的前提下,适当在内网上进行公告,结果公告率达到了22%。在公文管理方面,进一步规范收发文制度,公文质量进一步提高。在档案文书处理方面,我们强化了保密措施,及时进行了入卷归档。今年我局坚持积极推进“无纸化”办公,对非涉密文件进行网络传输,极大地提高了我局的信息化水平,较好地完成了各类电子政务事项。在审计统计方面,我们严格按照省、
5、市审计部门的要求,建立健全了审计台帐,审计报表报送及时准确。3、干部培训教育不断强化。一是认真开展了深化干部作风教育整顿和创先争优活动,使干部作风纪律有了明显转变;二是认真开展了干部业务培训,今年,我们先后举办了审计法、国家审计准则、领导干部经济责任审计的重点难点及报告撰写、金审工程基础知识等业务培训,取得了明显成效。除此之外,我们积极选送干部参加省厅、市局统一组织的培训,今年先后有3人参加了省厅举办的业务知识培训班,有10人参加了市局举办的AO现场审计培训班。4、金审工程和计算机辅助审计稳步推进。我县于去年11月建成“金审工程”,今年9月制定了XX县20222022年审计信息化建设实施方案,
6、成立了审计信息化建设领导小组,明确了任务,夯实了责任。我们利用Ao现场审计实施系统对供销联社、计生局、统计局等项目单位开展了计算机审计,从建立项目、采集转换、分析数据、编制底稿、形成报告和归集成果档案等各个环节规范操作,撰写的3篇AO审计实例按要求上报了市局。5、内审、社审工作进一步加强。我们制定了内审协会工作计划,完善了各项内审社审制度,开展了非公有制企业经营情况审计调查,并积极参加市审计学会组织的学习考察。今年6月召开了内部审计协会一届二次理事工作会议,明确了协会领导分工,成立了内审协会党支部,发展了51个团体会员,协会理事会员29人,收取会费3.5万元,征订内审刊物35份。6、审计结果利
7、用取得新成绩。今年,我局共提交审计专题综合报告9篇,被县委和县政府部门采用3篇,制定了XX县机关事业单位公务接待管理办法、xx县副食品价格调节基金使用管理办法、县大中型水库移民后期扶持资金使用和项目实施违规行为追究制度。同时我们按照年初制定的宣传工作方案,积极撰写理论文章、信息报道30篇,先后在中国审计网、陕西审计厅网站、审计简报、汉中日报、审计动态、纪检监察网站、县人大网站、政府信息网等媒体刊发信息32篇。7、县委、政府领导更加重视审计工作。县委、县政府历来重视审计工作,每年都要在政府常务会上专题研究审计工作,在今年县政府第二次常务会上,专题研究了审计项目计划,并同意聘请有资质的中介机构或专
8、业技术人员对灾后恢复重建项目进行评审,同时以县政府办公室名义印发XX县灾后恢复重建项目审计工作方案,成立了“XX县灾后恢复重建项目审计工作领导小组:今年向县政府报送的关于2022年财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告和关于2022年库区移民搬迁专项资金审计调查报告先后被县政府领导批示。今年,我局被县委、政府评为新型农村合作医疗工作先进部门、教育工作先进部门。8、反腐倡廉建设工作责任实、效果好。今年,我局在县委、政府和上级审计机关的正确领导和大力支持下,认真贯彻落实反腐倡廉有关规定,紧密结合审计工作实际,加强领导,落实责任,明确目标,印发了XX县审计局2022年反腐倡廉工作责任分工的通知,制定了推行廉政风险防控管理工作的实施意见,全面推进了以干部教育、制度建设、文明审计为主要内容的廉政建设,促进了干部作风的转变和灾后重建各项审计工作任务的完成。存在问题及明年工作打算。一年来,我们在任务重,人员少的情况下,克服重重困难,作了大量工作,也取得了一些成绩。但对照考核要点,我们还存在以下不足:一是信息化工作熟练运用不够,OA和AO利用率不高;二是绩效审计资金使用效益分析上没有衡量标准,缺乏一整套相应的评价机制。上述问题和不足,我们将在明年的工作中下大功夫加以改进,力争把我局审计工作推向更高水平。